本网讯 1月14日上午,永利集团在绿瓦大楼第一会议室召开审计工作领导小组会议,总结年度审计工作,部署2025年审计任务。校党委书记李崟,校党委副书记、校长毛丽娟,党委副书记、副校长王继红,及其他小组成员参加会议。会议由校党委副书记、校长毛丽娟主持。
李崟指出,要深入贯彻落实习近平总书记在中央审计委员会上的讲话精神,不断加强业务学习,强化自身建设,不仅关注资金使用本身,更要关注背后决策过程,发挥专业力量,尽早发现问题,尽早完成整改,切实履行好内部审计监督职能。毛丽娟表示,内部审计是技术监督,应该严格把关,加大监督力度,创新监督方式,发挥专业所长,及时发现问题,关注重大决策、重大事项及重大资金,不断促进学校治理的规范化与制度化水平。王继红表示,内部审计不仅要关注流程的合规性,更要关注制度本身合理性,深入源头查找问题,加强学校治理体系建设;同时对于未解决的问题,要积极推进整改,点上的问题要及时了结,面上的问题要持续完善体制机制建设。
审计处负责人汇报了2023年审计发现问题整改工作、2024年审计项目开展情况以及2025年度审计计划。与会人员就审计发现问题与整改、明年审计计划与重点、完善学校内控管理等内容进行了充分的研究与讨论。
[作者/高一源]
[报送单位/审计处]
[责任编辑/董杨华]